公益社団法人神奈川県LPガス協会について
神奈川県LPガス協会 正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで (単位:円)
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
Ⅰ一般正味財産増減の部 | |||
1.経常増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
受取会費 | 81,604,289 | 82,493,262 | △ 888,973 |
受取補助金等 | 3,700,000 | 6,799,961 | △ 3,099,961 |
共済事務受託収益 | 9,012,306 | 9,199,891 | △ 187,585 |
受取貸室料 | 3,843,012 | 3,966,564 | △ 123,552 |
国家試験事業受託収益 | 3,398,848 | 3,064,398 | 334,450 |
講習検定事業受託収益 | 19,190,000 | 19,462,100 | △ 272,100 |
事業収益 | 36,326,684 | 41,411,561 | △ 5,084,877 |
その他収益 | 3,205,991 | 1,027,089 | 2,178,902 |
経常収益合計 | 160,281,130 | 167,424,826 | △ 7,143,696 |
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
(2)経常費用 | |||
直接事業費 | 76,790,127 | 81,167,414 | △ 4,377,287 |
会議費 | 9,509,083 | 9,653,719 | △ 144,636 |
仕入材料費 | 21,734,165 | 22,443,294 | △ 709,129 |
宣伝費 | 7,310,148 | 8,392,956 | △ 1,082,808 |
支払助成金 | 1,109,997 | 197,600 | 912,397 |
委託費 | 5,737,980 | 5,921,040 | △ 183,060 |
謝金 | 3,940,129 | 3,934,961 | 5,168 |
臨時雇用費 | 598,500 | 604,800 | △ 6,300 |
旅費交通費 | 6,689,433 | 7,353,819 | △ 664,386 |
通信費 | 2,369,164 | 2,539,560 | △ 170,396 |
印刷費 | 7,856,775 | 5,357,528 | 2,499,247 |
賃借料 | 288,748 | 258,810 | 29,938 |
新聞図書費 | 49,119 | 14,912 | 34,207 |
支払手数料 | 583,200 | 583,200 | 0 |
消耗品費 | 1,220,455 | 1,031,756 | 188,699 |
雑費 | 544,383 | 500,322 | 44,061 |
LPガス119事業費 | 4,306,933 | 4,185,280 | 121,653 |
応急供給支援事業費 | 2,941,915 | 8,193,857 | △ 5,251,942 |
間接事業費及び管理費 | 85,897,478 | 93,233,354 | △ 7,335,876 |
役員報酬 | 4,901,905 | 5,050,000 | △ 148,095 |
職員給料 | 31,383,568 | 30,515,888 | 867,680 |
臨時雇用費 | 1,607,588 | 1,968,260 | △ 360,672 |
退職給付費用 | 375,932 | 220,697 | 155,235 |
法定福利費 | 6,722,450 | 6,424,669 | 297,781 |
福利厚生費 | 638,899 | 459,326 | 179,573 |
会議費 | 3,922,019 | 3,876,629 | 45,390 |
旅費交通費 | 1,879,471 | 2,090,730 | △ 211,259 |
通勤費 | 1,744,800 | 1,896,800 | △ 152,000 |
通信費 | 1,163,556 | 1,156,466 | 7,090 |
減価償却費 | 3,583,650 | 3,455,717 | 127,933 |
諸会費 | 8,261,500 | 8,396,000 | △ 134,500 |
退職金共済掛金 | 840,000 | 840,000 | 0 |
消耗備品費 | 90,363 | 40,932 | 49,431 |
修繕費 | 622,577 | 9,041,499 | △ 8,418,922 |
印刷費 | 1,953,221 | 1,234,459 | 718,762 |
事務用品費 | 100,052 | 98,866 | 1,186 |
宣伝費 | 1,825,000 | 1,847,000 | △ 22,000 |
賃借料 | 530,135 | 645,530 | △ 115,395 |
交際費 | 1,198,416 | 1,106,348 | 92,068 |
保険料 | 405,550 | 501,902 | △ 96,352 |
新聞図書費 | 211,052 | 262,411 | △ 51,359 |
顧問料 | 1,296,000 | 1,296,000 | 0 |
渉外費 | 9,730 | 111,159 | △ 101,429 |
租税公課 | 3,628,005 | 3,576,094 | 51,911 |
支払手数料 | 406,846 | 407,549 | △ 703 |
雑費 | 757,448 | 877,220 | △ 119,772 |
管理委託費 | 5,837,745 | 5,835,203 | 2,542 |
経常費用合計 | 162,687,605 | 174,400,768 | △ 11,713,163 |
経常利益 | △ 2,406,475 | △ 6,975,942 | 4,569,467 |
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
2.経常外増減の部 | |||
(1)経常外収益 | |||
特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
(2)経常外費用 | |||
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
法人税等 | 218,800 | 206,200 | 12,600 |
当期一般正味財産増減額 | △ 2,625,275 | △ 7,182,142 | 4,556,867 |
一般正味財産期首残高 | 333,073,882 | 340,256,024 | △ 7,182,142 |
一般正味財産期末残高 | 330,448,607 | 333,073,882 | △ 2,625,275 |
Ⅱ指定正味財産増減の部 | |||
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ正味財産期末残高 | 330,448,607 | 333,073,882 | △ 2,625,275 |