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公益社団法人神奈川県LPガス協会について

神奈川県LPガス協会 正味財産増減計算書

 

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(単位:円)

科 目 当年度 前年度 増 減
 Ⅰ一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
 (1)経常収益      
   受取会費 75,704,553 76,728,587 △ 1,024,034
   受取補助金等 4,519,696 5,026,743 △ 507,047
   共済事務受託収益 8,067,257 8,237,621 △ 170,364
   受取貸室料 3,626,860 3,677,240 △ 50,380
   国家試験事業受託収益 3,545,473 2,816,831 728,642
   講習検定事業受託収益 18,000,880 14,491,610 3,509,270
   事業収益 31,232,923 30,812,667 420,256
   その他収益 809,319 771,602 37,717
    経常収益合計 145,506,961 142,562,901 2,944,060

 

科 目 当年度 前年度 増 減
 (2)経常費用      
 直接事業費 61,607,038 60,260,019 1,347,019
   会議費 6,465,404 5,533,973 931,431
   仕入材料費 20,744,064 18,805,867 1,938,197
   宣伝費 7,139,160 8,331,342 △ 1,192,182
   支払助成金 149,836 90,237 59,599
   委託費 5,370,650 4,626,500 744,150
   謝金 3,620,774 2,914,298 706,476
   臨時雇用費 296,100 251,400 44,700
   旅費交通費 2,931,995 2,995,483 △ 63,488
   通信費 2,239,499 2,507,257 △ 267,758
   印刷費 4,134,832 5,446,238 △ 1,311,406
   賃借料 138,908 84,128 54,780
   新聞図書費 0 20,588 △ 20,588
   支払手数料 704,000 594,000 110,000
   消耗品費 308,111 683,313 △ 375,202
   雑費 302,745 389,867 △ 87,122
   LPガス119事業費 4,602,600 4,537,600 65,000
   応急供給支援事業費 2,458,360 2,447,928 10,432
 間接事業費及び管理費 69,904,649 74,664,623 △ 4,759,974
   役員報酬 5,100,000 5,100,000 0
   職員給料 28,952,098 30,131,794 △ 1,179,696
   臨時雇用費 63,000 531,450 △ 468,450
   退職給付費用 228 0 228
   法定福利費 6,063,311 6,233,607 △ 170,296
   福利厚生費 351,846 235,687 116,159
   会議費 1,127,863 902,837 225,026
   旅費交通費 1,033,677 785,725 247,952
   通勤費 1,444,170 1,536,257 △ 92,087
   通信費 848,953 994,394 △ 145,441
   減価償却費 1,515,233 1,594,522 △ 79,289
   諸会費 4,391,000 4,750,000 △ 359,000
   退職金共済掛金 1,200,000 1,200,000 0
   消耗備品費 51,573 36,671 14,902
   修繕費 1,227,074 2,479,808 △ 1,252,734
   印刷費 903,926 1,323,253 △ 419,327
   事務用品費 55,235 50,095 5,140
   宣伝費 738,000 1,475,000 △ 737,000
   賃借料 1,693,572 1,205,722 487,850
   交際費 385,590 566,410 △ 180,820
   保険料 413,863 432,376 △ 18,513
   新聞図書費 134,200 134,681 △ 481
   顧問料 1,320,000 1,320,000 0
   渉外費 80,000 48,000 32,000
   租税公課 4,311,615 4,017,665 293,950
   支払手数料 413,917 426,701 △ 12,784
   雑費 477,925 443,678 34,247
   管理委託費 5,606,780 6,708,290 △ 1,101,510
    経常費用合計 131,511,687 134,924,642 △ 3,412,955
    経常利益 13,995,274 7,638,259 6,357,015

 

 

科 目 当年度 前年度 増 減
 2.経常外増減の部      
 (1)経常外収益      
   特定資産取崩収入 0 0 0
   経常外収益計 0 0 0
 (2)経常外費用      
   経常外費用計 0 0 0
   当期経常外増減額 0 0 0
   法人税等 889,600 163,300 726,300
   当期一般正味財産増減額 13,105,674 7,474,959 5,630,715
   一般正味財産期首残高 329,495,638 322,020,679 7,474,959
   一般正味財産期末残高 342,601,312 329,495,638 13,105,674
 Ⅱ指定正味財産増減の部      
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0
 Ⅲ正味財産期末残高 342,601,312 329,495,638 13,105,674

 

 

 

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